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中共巧家县委统战部2016年度部门决算情况说明

时间:2017/9/21 9:34:31|点击数:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共巧家县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,是县委在统战工作方面的参谋和助手。

1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2.对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇、各单位的统一战线工作。

3.协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映其意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作要求;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代无党派代表人士。

4.贯彻落实中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系巧家县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部队伍建设工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

9.指导工商联、民族宗教事务局做好相关工作。

10.承办县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员3人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委统战部2016年度收入合计124.01万元。其中:财政拨款收入124.06万元,占总收入的100%。与上年对比增加33%,主要原因人员比上年增加2人。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计124.01万元。其中:基本支出124.01万元,占总支出的100%。与上年对比增加33%,主要原因人员比上年增加2人。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出124.01万元。与上年对比比增加33%,主要原因人员比上年增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.8%。

(二)项目支出情况

2016年度无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出124.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比比增加33%,主要原因人员比上年增加2人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务(类)支出124.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;对个人和家庭的补助经费支出等。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元,支出决算为4.24万元,完成预算的59%。其中:公务用车运行费支出决算为4.24万元,完成预算的61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年未产生公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.12万元,增长35.9%。其中:公务用车运行费支出决算增加1.12万元,增长35.9%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为:开展恢复重建工作,公务用车下乡次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出4.24万元,占100%。具体情况为:开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常统战工作和恢复重建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出124.01万元,与上年对比比增加33%,主要原因人员比上年增加2人。部门机关运行经费主要用于:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;对个人和家庭的补助经费支出等。

(二)其他重要事项情况说明

无。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

附件:2016年度部门决算表

 

中共巧家县委统战部

2017年9月20日